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Auditor(a) Sênior - Controles Internos - Jardim Paulista(577566)GPA • São Paulo, São Paulo, Brasil
Auditor(a) Sênior - Controles Internos - Jardim Paulista(577566)

Auditor(a) Sênior - Controles Internos - Jardim Paulista(577566)

GPA • São Paulo, São Paulo, Brasil
Há +30 dias
Descrição da vaga

No GPA, nosso propósito é alimentar sonhos e vidas. Somos uma das maiores empresas do varejo alimentar brasileiro, com um modelo de negócios multiformato e multicanal que reúne redes e marcas renomadas como Pão de Açúcar e Extra Mercado, além das marcas próprias e exclusivas Qualitá, Taeq, Club des Sommeliers e Pra Valer. Com mais de 700 lojas físicas e liderança no e-commerce alimentar no Brasil, trabalhamos incansavelmente para ser a melhor escolha dos(as) nossos(as) clientes e o orgulho do nosso time.

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  • Formação superior completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas;
  • Experiência sólida em Gestão de Riscos, Controles Internos, Auditoria Interna, Compliance ou Governança Corporativa;
  • Conhecimento de riscos operacionais, financeiros, regulatórios, tecnológicos e de continuidade de negócios;
  • Excel avançado;
  • Power BI para construção e análise de indicadores, dashboards e monitoramento contínuo;
  • PowerPoint para apresentações executivas;
  • Conhecimento em SAP e/ou outros ERPs corporativos;
  • Experiência com ferramentas de GRC (Governance, Risk & Compliance), como Archer, ServiceNow, SAP GRC, AuditBoard, TeamMate ou similares;
  • Familiaridade com análise de dados e automação de controles utilizando Power Platform (Power Automate, Power Apps) será considerada diferencial;
  • Certificação CIA, CRMA, CCSA em Gestão de Riscos, Governança ou Compliance;
  • Certificação ISO 31000, ISO 37301 ou ISO 27001;
  • Certificação PMP, Agile ou similares será considerada diferencial.

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  • Conduzir avaliações de riscos corporativos, operacionais, financeiros, regulatórios e tecnológicos, propondo ações de mitigação adequadas;
  • Mapear, revisar e testar a efetividade dos controles internos, identificando oportunidades de melhoria e ganho de eficiência;
  • Apoiar a evolução e manutenção da matriz de riscos e controles (RCM), garantindo alinhamento às melhores práticas de mercado;
  • Atuar como parceiro de negócio junto às áreas corporativas e operacionais, promovendo a cultura de riscos e controles internos;
  • Monitorar planos de ação decorrentes de auditorias internas, externas, avaliações de riscos e autoavaliações de controles;
  • Desenvolver, acompanhar e reportar indicadores de riscos (KRIs) e métricas de controles para suporte à tomada de decisão;
  • Avaliar riscos e controles em projetos estratégicos, iniciativas de transformação digital e mudanças de processos;
  • Elaborar apresentações executivas e reportes gerenciais para comitês, liderança e demais fóruns de governança;
  • Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias, garantindo a adequada disponibilização de evidências e informações;
  • Contribuir para o fortalecimento do ambiente de governança, compliance e controles internos da organização;
  • Apoiar iniciativas relacionadas a SOX, COSO, gestão de riscos corporativos (ERM) e demais requisitos regulatórios aplicáveis.
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