Com o propósito de conectar pessoas, ideias e negócios, promovendo a inclusão digital e social no Brasil, a Alloha Fibra é hoje o maior grupo independente de fibra ótica do País. Isso é possível porque contamos com um time de 5 mil pessoas que busca qualidade e excelência em tudo o que faz, sempre voltado a oferecer os melhores produtos, serviços e atendimento.
Valorizamos a pluralidade, representada por nossos colaboradores e clientes em toda a sua multiplicidade regional e social – uma vez que estamos presentes em 864 cidades em 22 estados brasileiros com uma rede de mais de 140 mil quilômetros de fibra óptica e 1,6 milhão de assinantes.
Aqui você encontrará um só time, que atua interconectado, focado em fazer a coisa certa sempre. Honestidade, integridade, transparência e ética traduzem a nossa cultura – o Jeito de Ser Alloha – que transforma nosso ambiente em um espaço colaborativo e responsável com as pessoas e com a sustentabilidade do negócio.
Para mais informações, acesse https://alloha.com/
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- Formação Superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias ou afins;
- Experiência em SAP;
- Conhecimento em extração de dados via SQL (Diferencial);
- Capacidade analítica / senso de urgência / espírito de dono;
- Sólidos conhecimentos técnicos em procedimentos e metodologias para projetos de Auditoria Interna e Controles Internos
- Sólidos conhecimentos em processos contábeis/financeiros e riscos operacionais
- Pacote Office (avançado);
- Conhecimentos em investigações corporativas (Diferencial);
- Conhecimento de técnicas de negociação que auxiliem na discussão de recomendações e planos de ação.
- Apresentar experiência na aplicação de frameworks de riscos operacionais e controles internos como o COSO.
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- Implementar, dar manutenção e evolução da estrutura de controles internos da organização, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de controle;
- Planejar e executar auditorias internas operacionais, financeiras, de conformidade e de tecnologia, conforme o Plano Anual de Auditoria;
- Mapear processos de negócio, identificar riscos e avaliar o desenho e a efetividade dos controles internos;
- Elaborar programas de auditoria, papéis de trabalho, matrizes de riscos e controles e demais documentos técnicos;
- Realizar walkthroughs, entrevistas, testes de controles e demais procedimentos de auditoria;
- Identificar oportunidades de melhoria, fragilidades de controle, riscos e não conformidades, propondo recomendações para mitigação e aprimoramento dos processos;
- Elaborar relatórios de auditoria contendo constatações, análises, causas, impactos, riscos e recomendações, apresentando os resultados aos gestores e à administração quando necessário;
- Acompanhar a implementação dos planos de ação, monitorando sua efetividade e reportando o status das recomendações;
- Apoiar as áreas de negócio na definição, revisão e formalização de controles preventivos, detectivos e corretivos, bem como na elaboração e atualização de políticas, normas e procedimentos internos;
- Participar de projetos de melhoria contínua, revisão e otimização de processos, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e redução de riscos;
- Utilizar técnicas e ferramentas de análise de dados para apoiar os trabalhos de auditoria, monitoramento de controles e identificação de desvios;
- Apoiar as investigações internas, fiscalizações regulatórias e demais avaliações do time de Compliance, fornecendo informações quando solicitado;
- Contribuir para a elaboração do Plano Anual de Auditoria baseado em riscos e para o aprimoramento contínuo da metodologia de auditoria e controles internos;
- Atuar em conformidade com os princípios de ética, independência, objetividade e confidencialidade, promovendo a cultura de governança, gestão de riscos, controles internos e compliance na organização